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金税盘抄税什么时候开始抄,金税卡抄税起始日期

来源:整理 时间:2022-12-03 15:52:58 编辑:金融知识 手机版

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1,金税卡抄税起始日期

一般都是每月的1号抄税,抄税时都会显示选择本期或者是上期,你就应该选择本期,是系统自动默认的
抄税是在次月1号开始,在自己的计算机上进行抄税;抄报税完成后,在10号内去税务局清卡,当期报税完成

金税卡抄税起始日期

2,金税卡抄税时间是什么时候

抄税时间一般在每个月的月初开票前。虽然月度中间的每一天都可以抄税,但月初这一次抄税是必须的,不管你月度中间有没有抄过几次税、报过几次税,都要在月初再次抄税。具体日期没有规定,只要在开票前,但最迟不得超过申报期限。
如果是7月31日抄税,应该提示未到抄税期的,是不是你七月份也没抄税呀,最好还是拿着金税卡和ic卡到税务局去吧

金税卡抄税时间是什么时候

3,增值税抄税一般是什么时候进行抄税处理的

要抄税月份的次月零点到该月的纳税期限日的24点。如,抄3月份的税,则从4月1日零点到4月10日24点(如纳税期限日是10号),最好不要等到10号,要留出报税时间。
一般来说,可以先抄税,再报税;也可以先报税再抄税,但是清卡必须是在抄税报税之后。抄税,就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器。目前山东这边是金税盘,每次开完发票,全部实时上传,上传成功才允许开票的。
每月1号你这种情况可以,先电脑抄税之后,你就发现又可以开税票了,没有提醒你已到抄税期的提示了。不影响正常开票,但是你不要忘了10号之前去报税、抄税
每月月初,10号申报之前
每月1号——10号

增值税抄税一般是什么时候进行抄税处理的

4,关于抄税时间

首先,携带IC卡到税务机关,由税务机关为你进行“非征期抄税”的操作,将你已抄的2月份的税读出。 然后,回到你的开票系统中,点抄税处理,选择“抄上期税”即可将1月份的税抄出。
1、关于抄税时间和抄税次数:金税卡升级后仅支持3次抄税功能(2次随时抄税和1次征期抄税),其中每月至少要抄税一次,即每月1-10日的征期抄税(遇法节假日和双休日顺延,一般税务局会出公告),无论你们上月是否开过票,都需要该抄税处理 2、关于非征期抄税:金税卡升级后,企业可以随时抄税,但需要注意的是,随时抄税的原因是如果企业预计当月开票数会超过ic卡容量,就不能一次完成开票信息的抄送,所以只能分成数次。但这并不意味着企业可以在任意情况随意抄税,如果在非征期(即每月的11日以后,遇法节假日和双休日顺延),企业当月尚未开具一张发票,这时如果贸然的抄税,系统会默认为是做退票处理,这时金税卡中的发票会被推回ic卡,系统会认定为发票作废。发生这种情况时,只能去税务局重新作发票发行,虽然重新发行并不复杂,但税务局会因为企业的这种行为要求开票重新进行培训,严重的话还会延长企业的辅导期。 3、明确了上述两点之后,lz应该清楚自己问的是征期抄税还是月底抄税了吧。那接下来就可以进行抄税了,进入开票系统,选择“报税处理”中的“抄税”,选择需要抄税的期间(一般是选本月),将税务信息抄入ic卡。 4、抄税完成后,接下来就是报税了,这是整个抄报税过程中最关键的部分。 1)进入开票系统,进入发票管理-〉发票资料打印,打印增值税汇总表、正数发票汇总表、负数发票汇总表、正数作废发票汇总表、负数作废发票汇总表,如果你们还申请了普票的话,还需要打印普票的上述表格(现在采取的是一机化管理,专用发票和普票用同一个系统) 2)网上填列增值税申报表。这个表的填列比较麻烦,它包括一个主表和若干张附表,并按照先附表后主表的方式填列。 3)填写完毕后,点击网上申报,向税务局发送申报表。如果网络状况不佳,也可以采取网下申报,将申报表导出到一张软盘上,一并带到税务局 4)打印申报表 5)携带发票汇总表等税控系统表、已抄税的ic卡、增值税申报表、含申报信息的软盘(如果无法实现网上申报的携带才需要携带软盘)到税务到税务局报税 6)税务审核无误后,对ic重新授权,并返还报税材料,如果需要缴税的话,税务局会打印一份缴款书 5、报税完成之后,回到公司,插入ic卡进入一次系统,这时系统会自动结转期间,这时才能正常开票。有税的还应在缴税期内完成税款入库 至此,一次完成的抄报税过程完成了,不过还需要注意的是,上面说的主要是针对每月一次抄报税的情况,多次抄报税在只需作抄税处理和打印发票汇总资料,而无需网上申报。另外,每季度初,企业需要将上季度的各月的报税材料提交一份给税务局。 希望以上对你有所帮助。
抄税只出现本期资料、上期资料,今天抄税的本期资料即为1月份

5,税盘每月10日前怎么抄税

抄税程序:(一)查询当月开票情况企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查,查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废(该作废的未作废;不该作废的却作废了)等情况,发现上述情况必须立即处理,必须确保报税盘电子信息同纸介发票完全一致。(二)抄税时间的规定1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后,方可进行纳税申报。2、无论上月是否购买或开具税控发票,企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作,并到税务机关进行报税,否则企业下月将无法开具税控发票。3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作,否则将影响企业开具税控发票。4、每月1日零时,系统将自动进行结帐,无论企业是否进行抄税,每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”,系统一旦结帐,企业将无法再将上月开具的税控发票作废。5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘,即抄税软盘中仅存储当月抄税数据;特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘,即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时,在抄税时应携带备份软盘,并做好杀毒处理,以避免多次跑路。6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统,将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录;企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业,应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票,由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录,同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。8、有分开票机的企业在抄报税时,应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序,并在同一个抄报税窗口办理。9、企业发生涉税事项变更时,应首先到第三税务所办理有关变更手续。然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、税控盘、报税盘等资料,于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及航天信息技术人员变更信息。(三)抄报税不成功的处理企业报送的税控发票存根联明细数据软盘和税控IC卡经主管税务局核对后,两者不一致的,应区别不同情况作如下处理:1、因企业硬盘损坏等原因造成软盘中税控发票存根联份数小于税控IC卡中份数的,企业应提供当月全部税控发票存根联,到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。2、因企业更换金税卡等原因造成软盘中税控发票存根联份数大于税控IC卡(不含税控IC卡为零的情况)中份数的,其软盘中所含税控发票存根联明细数据可读入报税子系统,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因。3、因企业计算机型号不匹配造成税控IC卡中税控发票存根联数据为零的,根据系统提示可以存入的,将软盘数据存入报税系统;根据系统提示不能存入的,企业应持当月全部税控发票存根联到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。4、因企业软盘质量问题致使无法采集税控发票存根联数据的,企业应重新报送软盘。

6,每期的增值税专用发票的抄税时间是从什么时候开始的

增值税专用发票认证    概述  税务机关对增值税一般纳税人取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票、税控机动车销售统一发票,下同)抵扣联,运用识别技术将图像转换成电子数据,然后对发票密文进行解密,并与发票明文逐一核对,以判别其真伪的过程。  纳税人办税流程、时限  方法一:纳税人可通过网上自行认证或携带发票抵扣联,到  24小时自助办税服务厅自助认证;  方法二:纳税人携带发票抵扣联,到办税服务厅认证。  增值税一般纳税人取得的增值税专用发票,应在发票开具之日起  180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。  温馨提示:未及时认证和申报抵扣的发票,将不得抵扣该发票进项税额。  ◆纳税人携带资料  1.增值税专用发票抵扣联;  2.货物运输业增值税专用发票抵扣联;  3.机动车销售统一发票抵扣联;  ◆税务机关办理流程、时限  纳税人提供资料符合条件的,一个窗口受理,当场办结。  抄税时间是每月  1-15号,一般都将开票明细表打印出来作为附报资料,如要同时进行申报,就要将申报所需要的资料全部带起,申报的资料有:  1.《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)各2份;  2.《增值税纳税申报表附列资料(三)》(应税服务扣除项目明细,按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的填报)2份。  3.《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税收抵减情况表,有税收抵减的提供)2份  4.《固定资产进项税额抵扣情况表》(有固定资产抵扣的提供)2份;  5.防伪税控企业还需提供:  1)已抄报税的税控IC卡(远程抄报企业无需提供);  2)防伪税控开具发票汇总表及明细表(打印)1份;  3)申报所属期防伪税控开具的作废发票的全部联次(有发票作废的提供);  4)申报所属期开具的负数发票及相对应的主管税务机关出具的红字发票通知单(有开具负数发票的提供);  6. 纳税人如果取得铁路、海关进口货物完税凭证用于抵扣税款的,应当报送录有抵扣发票信息的优盘,及采集软件打印出的纸质清单;  7. 上期《免、抵、退税申报汇总表》(办理抵退税的提供)1份;    温馨提示:未带齐资料,会延误办税时间。
正常情况下,是每月1日--15日,遇有法定节假日,会顺延的,当时有通知。
税务机关要求月底不能抄税,最好应在次月初下午开始抄税,直至纳税申报截止日期的前一天为止,因为税务机关自身要进行数据收集、汇总、比对等工作,所以有时间差,你最好向管辖你的税务机关管理员咨询,以免造成麻烦。
我们这边是每月5号前抄税的,你可以参考下抄税成功不就没问题了吗。每月到征期抄税起始日,当企业进行发票填开等相关操作时系统会提示“金税卡已到抄税期,请您及时抄税”,此时企业无法开具发票,必须进行抄税处理操作,将金税卡中的发票领用存汇总信息和发票明细数据写到税控IC卡中。
增值税进项税额抵扣时限 1.防伪税控专用发票进项税额抵扣的时间限定。增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的专用发票,应自专用发票开具之日起90日内(而不是三个月)到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。 2.海关完税凭证进项税额抵扣的时间限定。增值税一般纳税人进口货物取得海关完税凭证,应当在完税凭证开具之日起90日后的第一个纳税申报期结束以前向主管税务机关申报抵扣,逾期不得抵扣进项税。 3.购进废旧物资进项税额抵扣的时间限定。增值税一般纳税人取得的废旧物资发票,应当在发票开具之日起90日后的第一个纳税申报期结束以前向主管税务机关申报抵扣,逾期不得抵扣进项税。

7,金税盘月初抄税步骤是什么

1、这打开开票软件(金税盘版),进入财税平台,这个时候需要点开开票软件,用账号和密码登录上去。而且界面非常清晰。(自动版的)2、点软件,输入账号和密码,登录进去;这时候的界面便是报税界面。3、这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功,点击确认就可以了,关闭窗口。(自动)4、报完税后之后还没完成,需要将"金税盘"和"报税盘"连接电脑,双击打开"防伪开票软件。5、如果当系统不能自动完成的情况下,便是需要自己手工操作了,可以点“报税处理”便行。6、跳开的界面需要点击上报汇总,接下来不用自已动手,只需要就可以完成抄税了7、等待到时间时,便是可以在状态查询里面查到抄报税状态。8、这时候右下角就会出现抄税清卡的提示,会提示你抄税成功9、打开的界面需要在专票及普票分别点反写,之后点结束。扩展资料抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。参考资料来源:搜狗百科-抄税金税盘-国家税务总局
1、先安装财税平台,打开开票软件,进入财税平台,点开开票软件,在开票软件里面进行操作2、输入账号和密码,先选择管理员登入,版本建议大家下载最新版本,然后登录进去3、这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功,点击确认就可以了4、如果金税盘不能自己抄税,那么就需要你自己手工操作了,点击左上方的报税处理。5、然后点击上报汇总,就可以完成抄税了,耐心等候一会,系统会有对应对的反馈下来。6、这时候右下角就会出现抄税清卡的提示,会提示你抄税成功7、最后,可以在状态查询里面查到抄报税状态,有报税资料说明已经抄税了还没报税,要记得及时报税。扩展资料:抄报税操作应该是抄税、报税、认证,抄税为:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税。报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可。 增值税专用发票开出180天内认证有效(2017年7月1日起360天)。当月认证的必须在当月抵扣。由于设备升级,现在抄税可以直接在税控发票开票软件(税控盘版)进行,报税可到一体化平台申报,然后回到税控发票开票软件(税控盘版)上进行反写。纳税人在办理好税务登记证后,到银行服务窗口办理纳税专户,然后到申报征收窗口办理纳税IC卡。若愿意委托代理申报的,到金穗税务师事务所办理委托代理申报手续。并于次月10日前到服务大厅办理纳税申报手续,以后每月无论有否销售(营业)收入,都应在规定的期限内办理纳税申报。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第一款规定:纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报。《中华人民共和国税收征收征管法实施细则》第三十二条规定:在纳税期内没有应纳税款的,也应当按照规定办理纳税申报。因此,纳税人在没有收入的情况下,也应该进行申报。是否零申报视纳税机关核定的税(费)种的相关规定办理,不一定与是否有收入存在必然的联系。各税种的申报流程与正常申报流程相同,社保费的零申报需要税收专管员和所长的签字同意才能办理。扩展资料:百度百科-抄税报税流程
金税盘月初抄税步骤:1、打开开票软件(金税盘版),进入财税平台,点开开票软件,输入账号和密码,登录进去;2、这时候金税盘就会自动抄税(月初),显示上报汇总成功,点击确认就可以了;3、如果金税盘不能自己抄税,那么就需要你自己手工操作了,点击左上方的报税处理;4、然后点击上报汇总,就可以完成抄税了;5、这时候右下角就会出现抄税清卡的提示,会提示你抄税成功;6、最后,可以在状态查询里面查到抄报税状态,有报税资料说明已经抄税了还没报税,要记得及时报税。扩展资料:抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。
1、首先将"金税盘"和"报税盘"连接电脑,打开"防伪开票软件",登入;2、其次是点击"报税处理-网上抄报",专票及普票分别点上"报汇总",弹出一个对话框后点击抄税处理;3、再去报税软件或税局前台或电子税务系统进行报税;最后报完税后,将"金税盘"和"报税盘"连接电脑,打开"防伪开票软件",登入.点击"报税处理-网上抄报",专票及普票分别点反写,结束。扩展资料:金税盘:是防伪税控系统配套使用的企业端专用设备,可为防伪税控系统提供数据加解密、发票管理、抄报税资料监控等功能,实现对增值税发票的防伪和税控的双重功效,具有携带方便、成本较低等特点。金税工程,是吸收国际先进经验,运用高科技手段结合我国增值税管理实际设计的高科技管理系统。该系统由一个网络、四个子系统构成。一个网络是指国家税务总局与省、地、县国家税务局四级计算机网络;四个子系统是指增值税防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税稽核子系统和发票协查子系统。参考资料:金税盘-国家税务总局
金税盘月初抄税步骤:1、首先将"金税盘"和"报税盘"用USB线连接到电脑上。2、打开桌面上的开票软件,进入到财税平台,然后点开开票软件。3、进入开票软件后,输入公司账号和密码,登录进入软件界面。4、这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功,点击确认就可以了。5、如果金税盘不能自己抄税,那么就需要你自己手工操作了,点击左上方的报税处理。6、操作完以后,点击上报汇总,就可以完成月初的抄税了。7、这时候右下角就会出现抄税清卡的提示,会提示你抄税成功。8、最后,可以在状态查询里面查到抄报税状态,有报税资料说明已经抄税了还没报税,要记得及时报税。扩展资料:抄税是国家通过税控系统来控制增值税专用发票的过程之一,是指将税控开票系统里的数据抄到税局服务器中的过程。所谓抄税主要是指:防伪税控企业开票人员,运用开票子系统的抄税功能,将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控IC卡,然后将IC卡拿到税局,读入到税局服务器中的过程。目前,税控系统升级后使用的是税控盘及报税盘,不再使用IC卡.同时,小规模纳税人自已开具的增值税普通发票,也升级为通过税控系统开具。参考资料:搜狗百科-抄税报税流程
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